西充县双凤镇预算编制说明
发布时间:2022-07-14 17:27

一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

1)负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规规章,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令,贯彻执行党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)加强乡镇党委自身建设和村级党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

3)负责依法依规决策本乡镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。    4)负责指导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

5)负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展,推进产业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

6)负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、体育、文化、民政、卫生健康、医疗保障等工作,落实社会保障、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

7)负责基层治理工作,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,承担社会治安综合治理、防邪、民族宗教等工作。

8)负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工作建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作,推进美丽乡村建设。

9)负责综合执法和城镇管理工作,维护辖区秩序。

10)负责应急管理和安全生产工作,落实安全生产责任制,建立应对突发紧急事件的处理预案,构建公共安全防控体系。

11)负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理,配合有关部门查处环境违法行为,保障辖区环境安全。

12)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13)负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

15)履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)2022年重点工作

1)坚持以产业提质为重点,务实促农增收致富

依托龙滩河现代农业园,跳蹬河产业园、东岱高标准粮油示范基地现有产业特色、规模和优势。坚持以现代农业园区为抓手,以农业企业、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体为依托,全力做强产业基地、做响特色品牌、做实经营主体、做优服务支撑、做好融合文章,大力发展柑橘、花椒、畜禽养殖等主导产业。落实非洲猪瘟常态防控和稳定促进生猪生产工作措施,确保全镇生猪出栏只增不减。二要字着力抓三产。依托双凤、东岱两个场镇特别是双凤场镇区域好,规模大,设施全,人气旺,辐射强优势,大力培植集镇商贸经济,布局一批夜间经济、小店经济新场景,形成新的消费增长点。发挥跳蹬河、龙滩河旅游资源优势,打造绿色农业与休闲旅游为一体的观光农业,塑造特色鲜明的双凤乡村旅游品牌形象,带动群众稳定增收。

2)坚持以乡村振兴为统揽,务实统筹城乡发展

持续用力实施集镇培育工程,让乡村集聚力更强。借势借力省市县加大中心镇培育发展机遇,持续推进百镇建设行动试点项目,扎实做好国土空间规划编制,大力加强乡村振兴示范创建行动,推动一批旧村落改造、新村聚居点建设,积极创建全省全市全县实施乡村振兴战略先进镇,力争五个创建省市县示范新村5个以上。二要持续用力实施基础提升工程,让乡村承载力更足。稳步推进农村公路里程改造和设施提升工程。积极争取跳蹬河村和圭心寺村安全饮水示范村项目建设,加快启动并双凤场镇自来水管网改造工程,强力推动东岱场镇与双凤场镇供水一体化工作,彻底解决东岱场镇生活饮用水难问题,造福东岱场镇居民,带动促进原东岱一体发展。三要持续用力实施环境整治工程,让乡村吸引力更大。持续深入开展农村人居环境整治五大行动,持续深化美丽四川·宜居乡村建设,力争美丽乡村创建率达100%,让双凤农村更加干干净净、清清爽爽。

3)坚持以民生改善为根本,务实倾情为民办实

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。必须紧扣两项改革后半篇文章工作重点和民生需求,切实把人民群众的安危冷暖放在心上、把人民群众的急难愁盼抓在手上。一要倾情倾力巩固脱贫成果。把防止发生规模性返贫作为重大政治任务,严格落实四个不摘要求,将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,保持帮扶政策总体稳定,推动减贫战略和工作体系平稳转型。要严格对标农业高质高效,农村宜居宜业,农民富裕富足目标要求,大力推进跳蹬河村乡村振兴重点帮扶村规划建设,推进全镇全面振兴开局。二要倾情倾力发展社会事业。要坚定支持西充第三人民医院整体选址搬迁新建工作,要慎始如终地抓好新冠疫情常态防控工作,要始终把教育工作放在优先发展战略地位。要进一步规范城乡低保管理,持续关爱空巢老人、留守儿童,依法保障农民工合法权益。严格执行财政惠农资金一卡通发放,确保及时足额兑现到户。要高度重视劳动保障、国土资源各项工作,努力促进农村社会事业全面进步。三要倾情倾力办好民生实事。要扎实抓好棚户区改造和职工周转房、农村危房改造和农村四好公路建设等民生项目,深入实施就业促进工程、全民参保计划,认真做好帮扶救助,切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。

二、部门预算单位构成

双凤镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构12个,分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、财政所、城乡建设和生态环境办公室、社会事务办公室、安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计室、民政所、乡村振兴和经济发展办公室、统计站。

下设公益一类直属社会机构4个,分别为:便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,西充县双凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1265.4万元、上年结转698.73万元;支出包括:一般公共服务支出579.53万元、文化旅游体育与传媒支出6.37万元、社会保障和就业支出164.35万元、卫生健康支出75.82万元、节能环保支出25.92万元、城乡社区支出179.01万元、农林水支出769.78万元、交通运输支出7.39万元、自然资源海洋气象等支出1.38万元、住房保障支出150.28万元、灾害防治及应急管理支出1.5万元。 2022年收支总预算1964.13万元,比2021收支预算总数增加824.98万元,主要原因是2021年小城镇建设、危房改造等项目未完结,资金结转至2022年。

(一)收入预算情况

西充县双凤镇人民政府 2022年收入预算1964.13万元。其中:一般公共预算拨款收入1264.4万元,占64.37%;上年结转698.73万元,占35.63%

(二)支出预算情况

西充县双凤镇人民政府 2022年支出预算1964.13万元。其中:基本支出997.87万元,占50.80%;项目支出966.26万元,占49.20%

四、财政拨款收支预算情况说明

西充县双凤镇人民政府 2022年财政拨款收支总预算1961.33万元,比2021年财政拨款收支总预算增加824.98万元,主要原因是2021年小城镇建设、危房改造等项目未完结,资金结转至2022年。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1265.4万元、上年结转收入698.73万元;支出包括:一般公共服务支出579.53万元、文化旅游体育与传媒支出6.37万元、社会保障和就业支出164.35万元、卫生健康支出75.82万元、节能环保支出25.92万元、城乡社区支出179.01万元、农林水支出769.78万元、交通运输支出7.39万元、自然资源海洋气象等支出1.38万元、住房保障支出150.28万元、灾害防治及应急管理支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县双凤镇人民政府 2022年一般公共预算当年拨款1964.13,比2021年预算数增加824.98万元,主要原因是2021年小城镇建设、危房改造等项目未完结,资金结转至2022年。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出579.53万元,29.50%;文化旅游体育与传媒支出6.37万元,0.32%;社会保障和就业支出164.35万元,8.37%;卫生健康支出75.82万元,3.86%;节能环保支出25.92万元,1.32%;城乡社区支出179.01万元,9.11%;农林水支出769.78万元,39.19%;交通运输支出7.39万元,0.38%;自然资源海洋气象等支出1.38万元,0.07%;住房保障支出150.28万元,7.65%;灾害防治及应急管理支出1.5万元,0.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为3万元,主要用于镇人大代表工作、会议、调研经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为359.39万元,主要用于镇政府日常运转经费、行政人员基本工资支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为4万元,主要用于双凤镇信访维稳工作经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为181.29万元,主要用于镇政府日常运转经费、事业人员基本工资支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为12.7万元,主要用于镇政府日常运转经费。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)其他财政事务支出(项)2022年预算数为10万元,主要用于财政所装修及修缮经费。

7.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2022年预算数为1.8万元,主要用于2022年审计工作经费。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2022年预算数为3.9万元,主要用于2022年纪委监委工作经费。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为3.37万元,主要用于文化坝院修缮项目。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为3万元,主要用于文广旅宣传费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2022年预算数为1.56万元,主要用于退休人员活动经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为86.74万元,主要用于机关事业职工养老保险缴费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为35.17万元,主要用于机关事业职工职业年金缴费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为10.9万元,主要用于退休职工医疗保险补助。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为9.12万元,主要用于涉军人员就业创业补助资金。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为10.76万元,主要用于双凤镇遗属生活补助。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2022年预算数为2.25万元,主要用于退役安置费用。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2022年预算数为3.4万元,主要用于退休人员活动经费。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为4.45万元,主要用于其他社会和就业支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为23.49万元,主要用于行政职工医疗保险缴费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为23.26万元,主要用于事业职工医疗保险缴费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为15.39万元,主要用于行政、事业职工医疗保险缴费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为9.65万元,主要用于退休职工医疗保险补助。

24.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2022年预算数为2万元,主要用于医疗救助资金。

25.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2022年预算数为2.03万元,主要用于落聘职工医疗保险缴费。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2022年预算数为25.92万元,主要用于村(社)保洁员工资。

27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2022年预算数为150万元,主要用于双凤镇小城镇建设项目。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为28万元,主要用于双凤镇场镇卫生经费及垃圾压缩站运转经费。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2022年预算数为1.01万元,主要用于征地补偿。

30.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2022年预算数为10万元,主要用于农村道路修缮。

31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为94.58万元,主要用于壮大集体经济资金。

32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为94.58万元,主要用于壮大集体经济资金。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2022年预算数为2万元,主要用于森林防治毒蛾工作。

34.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2022年预算数为22.8万元,主要用于森林抚育项目。

35.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2022年预算数为2万元,主要用于水利工程运行与维护费。

36.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2022年预算数为8万元,主要用于防汛减灾工作经费。

37.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为15万元,主要用于黄家堰工程项目资金。

38.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为16.45万元,主要用于乡村振兴产业扶持、易地搬迁公益性岗位补助等。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2022年预算数20万元,主要用于村级一事一议资金等。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数498.95万元,主要用于村(社)干部、村民小组长工资及村级办公经费开支等。

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2022年预算数80万元,主要用于蟠龙村壮大集体经济扶持资金。

42.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数7.39万元,主要用于龙台公路养护。

43.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2022年预算数1.38万元,主要用于护林员工资补助。

44.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2022年预算数86.1万元,主要用于农村危房改造款。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数64.18万元,主要用于职工住房公积金缴费。

46.住房保障支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)自然灾害救灾及恢复重建支出(项)2022年预算数1.5万元,主要用于灾害防治经费。

47.预备费(类)预备费(款)预备费(项)2022年预算数2.8万元,主要用于非洲猪瘟防控经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

双凤政府 2022年一般公共预算基本支出997.87万元,其中:人员经费923.21万元,主要包括:基本工资506.18万元、津贴补贴80.72万元、奖金20.5万元、绩效工资49.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.24万元、职工基本医疗保险缴费34.73万元、公务员医疗补助缴费15.39万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金52.76万元、其他工资福利支出24.91万元、落聘人员工资15.85万元、落聘人员社保缴费4.65万元、落聘人员医保缴费2.15万元、落聘人员公积金缴费2.26万元、对个人和家庭的补助20.41、办公设备购置1万元、信息网络及软件购置更新0.3万元、物资储备0.6万元等支出。

公用经费74.66万元,主要包括:办公费32万元、印刷费1.3万元、手续费0.2万元、水费0.9万元、电费3万元、差旅费15.6万元、维修(护)费2.3万元、租赁费0.3万元、会议费2.1万元、培训费1万元、公务接待费3.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.5万元、其他交通费用3万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品服务支出5万元等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

双凤政府 2022三公经费财政拨款预算数3.5万元,其中:公务接待费支出预算3.5万元。

(一)因公出国(境)费

2022年双凤政府无因公出国(境)安排,2022因公出国(境)费2021年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

双凤政府无公务车辆,2022公务用车购置及运行维护费0万元,其中:2022年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2022年公务用车购置费与2021年度预算一致。

(三)公务接待费

2022年公务接待费3.5万元。计划用于政府食堂对外开展公务接待活动。较2021年减少0.09万元,减少2.6%。主要原因是:经费控制。

八、政府性基金预算支出情况说明

双凤镇政府2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

双凤镇政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2022年,双凤政府运行经费支出74.66万元,比2021年增加2.04万元,增长2.8%。主要原因是新增退休人员活动经费。

(二)政府采购情况

2022年度,双凤政府政府采购预算总额2.76万元,主要用于防疫物资采购、。

(三)国有资产占有使用情况

双凤政府2021年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2022年双凤政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.教育收费收入:指教育收费的资金。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为3万元,反映政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为359.39万元,反映政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为4万元,反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为181.29万元,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为12.7万元,反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)其他财政事务支出(项)2022年预算数为10万元,反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2022年预算数为1.8万元,反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2022年预算数为3.9万元,反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为3.37万元,反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为3万元,反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2022年预算数为1.56万元,反映各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为86.74万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为35.17万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为10.9万元,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为9.12万元,反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为10.76万元,反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2022年预算数为2.25万元,反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2022年预算数为3.4万元,反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄。失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为4.45万元,反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为23.49万元,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为23.26万元,反映财政部门安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为15.39万元,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为9.65万元,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2022年预算数为2万元,反映除上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。

30.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2022年预算数为2.03万元,反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2022年预算数为25.92万元,反映用于农村环境保护方面的支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2022年预算数为150万元,反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为28万元,反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2022年预算数为10万元,反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为94.58万元,反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为94.58万元,主要用于壮大集体经济资金。

37.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2022年预算数为2万元,反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2022年预算数为22.8万元,反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

39.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2022年预算数为2万元,反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

40.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2022年预算数为8万元,反映防汛职务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通讯设施、网络系统、车船设备运行维护。汛期调动民工及劳动保护,水利设施灾后重建等。

41.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为15万元,反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

42.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为16.45万元,反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2022年预算数20万元,反映农村税费改革后对村级事业建设的补助支出。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数498.95万元,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2022年预算数80万元,反映农村税费改革后对村集体组织经济的补助支出。

46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数7.39万元,反映公路养护支出。

47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2022年预算数1.38万元,反映除上述项目以外的其他用于自然资源事务方面的支出。

48.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2022年预算数86.1万元,反映用于农村危房改造方面的支出。

49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数64.18万元,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.住房保障支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)自然灾害救灾及恢复重建支出(项)2022年预算数1.5万元,反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

51.预备费(类)预备费(款)预备费(项)2022年预算数2.8万元,反映预算中安排的预备费。

52.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

53.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

54.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公经费:纳入市本级预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

58.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.单位收支总表(1)

2.单位收入总表(1-1)

3.单位支出总表(1-2)

4.财政拨款收支预算总表(2)

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(2-1)

6.一般公共预算支出预算表( 3)

7.一般公共预算基本支出预算表(3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(3-2)

9.一般公共预算三公经费支出预算表(3-3)

10.政府性基金支出预算表(4)

11.政府性基金预算三公经费支出预算表(4-1)

12.国有资本经营预算支出预算表(5)

13.部门整体支出绩效目标表(2022年度)(表6

14.单位预算项目绩效目标表(2022年度)(表7

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