西充县审计局2018年度决算公开
发布时间:2021-06-09 18:05

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律、法规;起草地方性审计规范性文件。
    2、负责对县级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督。
    3、向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果的报告。
    4、对县级财政预算执行和其他财政财务收支情况;县级各部门(含所属单位)、乡镇人民政府的预算执行、决算和其他财政财务收支情况;使用县级财政资金的社会团体和事业单位的财政财务收支情况;县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算;县属国有企业、县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关资金、基金的财务收支;国际组织和外国政府在我县援助、贷款项目的财务收支;法律、行政法规、地方性法规和规章规定应由县审计局审计的其他事项进行审计,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
    5 、按规定对县(处)级以下领导干部、县属国有及国有控股企业以及依法属县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
    6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理和国有资产管理使用情况等与县级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。
    7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
    8、指导和监督内部审计工作。核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
    9、组织审计专业培训和区域交流活动,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设县审计信息系统。
    10、组织审计县政府或县政府部门驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有和金融机构的境外资产、负债和损益。

(二)2018年重点工作完成情况。

全年共组织完成各类审计(审核)项目136个。审计共查处问题金额2.7亿元,审减全年共组织完成各类审计(审核)项目136个。审计共查处问题金额2.7亿元,审减工程结算价款0.47亿元,给予单位警告处罚5起,移送问题线索15件;针对债务防控、征地拆迁、ppp项目监督、国有资产管理等问题向政府及相关部门送发《审计建议书》、《审计要情》27期。工程结算价款0.47亿元,给予单位警告处罚5起,移送问题线索15件;针对债务防控、征地拆迁、ppp项目监督、国有资产管理等问题向政府及相关部门送发《审计建议书》、《审计要情》27期。

二、机构设置

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括审计局本级单位,以及下属二级事业单位1个。机构设置情况如下:西充县审计局内设文秘股1个、6个业务股室、1个分局(领导干部经济责任审计分局)、1个中心(政府投资审计中心)。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度,本年收入1041.79万元,其中:财政拨款收入1010.65万元,上年结转31.14万元。2018年财拨款收入比上年增加177.13万元,增加21.25%,主要原因是人员性支出增加。本年支出合计841.53万元,比上年减少385.43万元,下降31.41%,主要原因是项目支出调整减少。

(一)收入决算情况说明

2018年本年收入合计1041.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1010.65万元,占97.01%;上年结转31.14万元,占2.99%。

(二)支出决算情况说明

2018年本年支出合计841.53万元,其中:基本支出505.57万元,占60.08%;项目支出335.96万元,占39.92%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1010.65万元,支出总计841.53万元。与2017年相比,财政拨款收入增加177.13万元,增加21.25%,主要原因是人员性支出增加,支出减少385.43万元,下降31.41%,主要原因是项目支出调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出841.53万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款385.43万元,下降31.41%,主要原因是项目支出调整减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出841.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出421.17万元,占50.05%;社会保障和就业支出47.50万元,占5.64%;医疗卫生支出18.86万元,占2.24%;住房保障支出18.04万元,占2.14%;审计计业务支出335.96万元,占39.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为841.53万元,完成预算139.23%。其中:

1.      一般公共服务201(类)08(款)01(项)(审计事务-行政运行): 支出决算为421.17万元,完成预算156.91%。

2.       一般公共服务201(类)08(款)04(项)(审计事务-审计业务):支出决算为335.96万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是投资审计购买中介机构委托审计业务费全面结算到本年度12月底。

3.社会保障和就业208(类)05(款)06、07(项)支出决算为47.50万元,完成预算112.82%,

4.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为18.86万元,完成预算107.77%。

5.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为18.04万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出490.21万元,其中:

人员经费396.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费94.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元,完成预算9.42%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0;本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费,“三公”经费财政拨款支出为0;公务接待费支出决算0.49万元,占9.42%。

1.因公出国(境)经费支出

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,本单位 无公务用车,工作用车由县公车管理中心派出,因此无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,60人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元,其中:上级机关项目调研3批次8人次0.15万元(午、晚两餐);业务交流7批次52人次0.34万元(午、晚两餐);本单位无外事接待批次,主要用于接待上级到本单位开展工作调研、检查指导,县区局来本县开展业务交流。

公务接待费支出决算比上年减少1.24万元,下降71.67%。主要原因是严格执行中央八项规定要求,压缩公务接待的范围,严格控制公务接待活动的接待标准,使接待费的开支有效减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对本部门开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看职责履行良好、工作开展有序,服务对象满意。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《西充县审计局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出490.21万元,比2017年增加/179.50万元,增长57.77%。主要原因是人员工资性支出及政策性人员保障支出增加及脱贫攻坚补助性支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本单位未采购货物及工程类物资。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位无公务用车。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件1:西充县审计局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2:西充县审计局部门2018年度决算公开附表

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