双江乡人民政府2017年度部门决算编制说明
发布时间:2018-12-18 20:52

    一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、文化教育、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

 (二)2017年重点工作完成情况

    2017年,双江乡全力推进脱贫攻坚,米丹村顺利脱贫、环境保护、安全生产、信访维稳、基层党建、民政、社会事业、现代农业等各项工作取得较好成绩,经济社会得到了稳步发展,人民生活条件明显提高,较好的完成了上级党委政府交办的工作。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括西充县双江乡人民政府本级单位,以及下属二级单位11其中下属事业单位2行政村9机构设置情况如下:

双江乡人民政府下设双江乡农业服务中心和双江乡社会事业服务中心2个事业单位,辖临江村、 南陵寺村、书房湾村、冯家桥村、福应宫村、弥勒寺村、白家井村、马龙村、米丹村9个行政村。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计718.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入450.85万元,占63%;其他收入268.05万元,占37%2017年收入合计比上年减少535.4万元,下降42%,主要原因是未统计县级部门直发资金。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计630万元,其中:基本支出328.89万元,占52%;项目支出301.11万元,占48%2017年支出合计比上年减少624.21万元,下降49%,主要原因是未统计县级部门直发资金。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计450.85万元,支出总计384.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总分别减少803.35万元和869.3万元,下降64%69%,主要原因是未统计县级部门直发资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出384.9万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,减少869.3万元,下降69%,主要原因是未统计县级部门直发资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出384.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出192.83万元,占50%;文化体育与传媒支出2.03万元,占0.05%;社会保障和就业支出17.48万元,占4.95%;城乡社区支出30.5万元,占8%;农林水支出142.06万元,占37%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为192.83万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):决算数为24.84万元,完成预算86%,决算数小于预算数的主要原因是活动减少。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):决算数为2.03万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是活动支出减少。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):决算数为14.05万元,完成预算46%,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分未划款。
  5. 社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):决算数为3.43元,完成预算47%,决算数小于预算数的主要原因是受灾面积减少。
  6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):决算数为30.5万元,完成预算100%

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):决算数为3.16万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是经费未用完。

8.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):决算数为1.32万元,完成预算66%,决算数小于预算数的主要原因是经费未用完。

9.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):决算数为1万元,完成预算100%

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):决算数为109.58万元,完成预算100%

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):决算数为27万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.44万元,其中:

人员经费148.15万元,主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费34.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为5.46万元,完成预算121%,决算数大于预算数的主要原因是2017年我乡米丹村脱贫,上级督查督导增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算5.46万元,100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年本单位无公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出

2017年公务接待费5.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次,682人次(不包括陪同人员),共计支出5.46万元,具体内容包括:接待上级各部门到我乡指导调研工作

公务接待费支出决算比上年增加1.1万元,增长25%。主要原因是2017年我乡米丹村脱贫,上级督查督导增多

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出30.79万元,比上年减少8.69万元,下降22%主要原因是开展活动减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元。主要用于购置电脑、空调等办公品

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于其他文化方面的支出。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指用于其他自然灾害生活救助的支出。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于其他城乡社区方面的支出。

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于其他农业方面的支出。

11.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):指用于对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的支出。

12.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于贫困地区发展种养殖业的支出。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于对集体经济组织的补助支出。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指用于农村综合改革方面的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县双江乡人民政府2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

 

扫一扫用手机打开

联系我们 | 网站地图 | 版权声明

版权所有© 西充县人民政府

西充县人民政府办公室主办

联系电话:0817-4202002

网站标识码:5113250024

ICP备案:蜀ICP备2023003580号-1

川公安网备51132502000032号

中国互联网举报中心

四川省互联网举报中心

网络110报警服务