一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
7.今年政府在精准扶贫上取得了上级部门很好的评价。尤其是农业服务中心花了不少心思加班加点做软件资料,财政所如期兑现资金拨付。
9.一事一议项目申报成功,划回了资金33万元。
(二)2016年重点工作完成情况
1.今年政府在精准扶贫上取得了上级部门很好的评价。尤其是农业服务中心花了不少心思加班加点做软件资料,财政所如期兑现资金拨付。
8.政府打造龙滩河流域现代农业园区取得显著成绩,获得市县两级的肯定.
9.一事一议项目申报成功,划回了资金33万元。
二、机构设置
1、由党委、政府、人大、农业服务中心、事业服务中心组成。
三、部门决算单位构成
按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位西充县凤和乡人民政府,(1.机构情况说明: 2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,)分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | |||
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | 1 | ||
事业单位 | 2 | ||
其他 | 0 | ||
二、按执行会计制度 | |||
行政单位 | 1 | ||
事业单位(含行业) | 2 | ||
民间非营利组织 | 0 | ||
企业 | 0 | ||
三、按单位预算级次 | |||
一级预算单位 | 1 | ||
二级预算单位 | |||
三级预算单位 |
四、收支决算总体情况
2016年西充县凤和乡人民政府本年收入合计844.29
万元,其中:财政拨款收入844.29万元,占100%。
2016年西充县凤和乡人民政府本年支出合计844.29
万元,其中:基本支出558.09万元,占66%;项目支出286.2
万元,占34%。
五、财政拨款收支决算情况
西充县凤和乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计844.29万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加130.66万元,增长15%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县凤和乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出147.9万元,占财政拨款本年支出合计的18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19万元,增长2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县凤和乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出844.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出147.9万元,占18%;社会保障和就业支出245.09 万元,占29%;医疗卫生与计划生育支出27.9 万元,占3.3%;节能环保支出25.6 万元,占3%;农林水支出288.4 ,占34%,住房保障支出69.8万元,占8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 西充县凤和乡人民政府2016年决算支出数为844.29万元,完成预算100%,。
2. 西充县凤和乡人民政府2016年决算数为844.29万元,完成预算100%。
3. 西充县凤和乡人民政府2016年决算数为844.29万元,完成预算100%。
4. 西充县凤和乡人民政府社会保障和就业2016年决算数为245.09万元,完成预算76.8%,决算数比预算数增长167.14万元,主要原因是民政资金。
5. 西充县凤和乡人民政府医疗卫生与计划生育2016年决算数为27.9万元,完成预算0%,决算数比预算数增长27.9万元。
6. 西充县凤和乡人民政府住房保障2016年决算数为69.8万元,完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县凤和乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出558.09万元,其中:人员经费227.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费85.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县凤和乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元,完成预算98%,其中:公务用车运行费1.8万元,完成预算90%,公务接待费支出决算为3.15万元,完成预算81%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降0.95万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.6万元,增加20%,其中:公务用车购置及运行维护费支出增加0.6万元,增加20%;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降11%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占90%;公务接待费支出决算3.15万元,占81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待630批次,630人,共计支出3.15万元,具体内容包括:其外事接待630批次,630人,共计支出3.15万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
西充县凤和乡人民政府2016年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
西充县凤和乡人民政府2016年本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西充县凤和乡人民政府2016年度机关运行经费支出40.5万元,比2015年增加3万元,增长7.4%
(二)政府采购支出情况
2016年度,西充县凤和乡人民政府实施政府采购,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
西充县凤和乡人民政府2016年末占有使用的国有资产中没有车辆。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务指主要是反映政府提供一般公共服务的支出。
8. 社会保障和就业支出指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,保证无收入,低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老,失业,患病,工伤,生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。
9. 文化体育与传媒支出指援助其他地区资金中用于文化体育与传媒的支出。
10.住房保障支出指援助其他地区资金中用于住房保障的支出。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一:收入支出决算总表
附表二:收入决算表
附表三:支出决算表
附表四:财政拨款收入支出决算表
附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:国有资本经营预算支出决算表
扫一扫用手机打开