东太乡2016年财政决算
发布时间:2017-10-31 16:53

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况 

2016年,是实现十三五规划的开局之年,是实现率先全面脱贫的决战之年,是经济发展提速换挡之年,是美丽乡村建设提升之年,是基础设施建设关键之年,是从严治党、作风建设的深化之年。以十三五经济社会事业发展顺利开局为目标,全力推动社会经济稳步发展。严格执行八项规定,持之以恒纠正四风,认真落实一岗双责。严格落实公务经费公开,全面完成乡机关和参公单位公车改革,降低三公经费支出。强化财政、重大项目、民生工程、村级财务等资金管理,严控乡村债务。严查岗位腐败,切实纠正损害群众利益的不正之风。倡导全乡干部吃苦耐劳,爱岗敬业,认真履行职责,为全乡各项工作做出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。年末机构1个。编办下达行政人员18个,事业人员16个(社会事业服务中心8人,农业服务中心8人)。年末在职人员34人(其中行政人员18人,在职事业人员16人)。

三、收支决算总体情况

2016年西充县东太乡人民政府收入决算总额为878.17万元,其中:公共预算财政拨款878.17万元,年初结转和结余-31.1万元。

2016年西充县东太乡人民政府支出决算总额为878.17万元,其中:公共预算财政拨款支出878.17万元,年末结转和结余-31.1万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年西充县东太乡人民政府财政拨款收入决算总额为878.17万元,其中:公共预算财政拨款878.17万元,年初结转和结余-31.1万元。

2016年西充县东太乡人民政府财政拨款支出决算总额为878.17万元,其中:公共预算财政拨款支出878.17万元,年末结转和结余-31.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西充县东太乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出878.17万元,占财政拨款本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西充县东太乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出878.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出245.6万元,占27.96%;文化体育与传媒支出61.6万元,占7.01%;社会保障和就业支出272.7万元,占31.05%;医疗卫生与计划生育支出31.8万元,占3.62%;农林水支出178.7万元,占20.34%;住房保障支出87.77万元,占9.99%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算支出数为245.6万元,完成预算100%。

2. 文化体育与传媒支出:2016年决算数为61.6万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出:2016年决算数为272.7万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为31.8万元,完成预算100%。

5. 农林水支出:2016年决算数为178.7万元,完成预算100%。

6.住房保障支出:2016年决算数为87.77元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西充县东太乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出727.40万元,其中:

人员经费581.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费146.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西充县东太乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算40%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.2万元,增长16.66%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

名词解释

     1.财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201 ):指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定, 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。

6.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公” 经费: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

10.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附:西充县东太乡人民政府2016年部门决算公开表    

                                                              

                                                                


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