团县委2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-10-31 17:34


一、主要职能及主要工作

领导全县共青团工作,负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作,承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督,协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作,参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据,负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作,负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发,负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置

共青团西充县委为一级单位,现有编制4人(公务员),其中:书记1人,副书记2人,办公室1人。西充县关心下一代工作委员会(以下简称县关工委)办公室设在团县委。

三、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括团县委机关本级。

四、收支决算总体情况

2016年团县委本年收入合计57.28万元,其中:财政拨款收入57.28万元,占100%。

2016年团县委本年支出合计57.28万元,其中:基本支出32.28万元,占56.35%;项目支出25万元,占43.65%。

五、财政拨款收支决算情况

团县委2016年度财政拨款收支决算总计57.28万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8.99万元,下降13.57%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2016年度一般公共预算财政拨款支出54.45万元,占财政拨款本年支出合计的95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.99万元,下降14.17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

团县委2016年一般公共预算财政拨款支出57.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出54.45万元,占95.06%;医疗卫生与计划生育支出1.89万元,占3.30%;住房保障支出0.94万元,占1.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算支出数为28.34万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为26.11万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.89万元,完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为0.94万元,完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

团县委2016年一般公共预算财政拨款基本支出32.28万元,其中:

人员经费17.11万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费15.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

团县委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是减少了公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元,下降15.2%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.62万元,增长41.33%;公务接待费支出决算减少1万元,下降100%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因是本单位无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出增减变动的主要原因是本单位无公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

团县委2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出为2.12万元,为团县委2016年有相关活动产生的租车费用。

3.公务接待费

团县委2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,团县委机关运行经费支出15.17万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

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