2018年度仙林镇部门预算编制说明
发布时间:2019-02-01 16:42

一、主要职能及主要工作

(一)、主要工作

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级人民政府交办的其他事项。

7、今年政府在精准扶贫上取得了上级部门很好的评价。尤其是农业服务中心花了不少心思加班加点做软件资料,财政所如期兑现资金拨付。

8.一事一议项目申报成功,划回了资金22万元。

(二)、部门概况

(1)党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制

(2)事业内设机构

①农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。

②社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等镇村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

(3)人员编制

①核定行政编制17名,其中:人大1名,党政综合办公室16名;事业编制16名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心8名。

②领导职数:西充县仙林镇人民政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;镇长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副镇长1名;武装部长1名,组织委员1名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仙林镇人民政府,(1.机构情况说明:  2018 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共         1 个,比上年增减 0     个,)分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 1

 

    事业单位

 

 2

 

    其他

 

 0

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 1

 

事业单位(含行业)

 

 2

 

    民间非营利组织

 

 0

 

    企业

 

 0

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 

 1

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

三、收支预算总体情况

西充县仙林镇人民政府2018年收入预算 438.55 万元,一般公共预算拨款收入438.55 万元,占100%。2018年支出预算438.55 万元,其中:基本支出368.91万元,占84.12%;项目支出 69.64万元,占 15.88 %。

四、财政拨款收支预算情况

西充县仙林镇人民政府2018年度财政拨款收支预算总计438.55万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少48.86万元,减少10.02 %。主要原因是2018年工资性支出中:工资津贴比2017年减少48.02万元,两险一金比2017年减少3.76万元,村居组干部补助比2017年增长1.44万元,遗属补助增加1.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西充县仙林镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出 438.55万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出比2017年一般公共预算财政拨款支出减少48.86万元,减少10.02  %。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西充县仙林镇人民政府2018年一般公共预算财政拨438.55 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出297.91万元,占67.93%;社会保障和就业支出71.03万元,占16.88%;  文化体育与传媒支出48.23万元,占11%;住房保障支出21.38万元,占4.88%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务297.91万元,主要用于:基本工资146.9万元,办公费22.32万元,其它商品服务18.83万元,对个人及家庭的补助103.86万元。

2. 社会保障和就业71.03万元,主要用于:社会保障和就业。

3. 文化体育与传媒支出48.23万元,主要用于事业单位基本工资、绩效等。

4.住房保障21.38万元,主要用于在职职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西充县仙林镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出438.55万元,其中:人员经费343.17万元,主要包括:工资津贴146.9万元、两险一金92.41万元,村居组干部补助100.63万元,遗属补助3.23万元。
  公用经费25.74万元,主要包括:日常运转经费22.32万元,公务接待费及限额3万元,退休人员活动经费0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

西充县仙林镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算与2017年度“三公”经费财政拨款支出预算相同,无变化。( 其中:2018年公务接待费支出预算及限额为3万元,会议费0.99万元,车费0万元。2017年公务接待费支出预算及限额为 3万元,会议费 0.99万元,车费 0万元)。

1.2018年因公出国(境)费没有。

2.公务用车购置及运行维护费

西充县仙林镇人民政府2018年无公务用车,故表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县仙林镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入没有。故表为空表。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

西充县仙林镇人民政府2018年没有国有资本经营拨款收入没有,故表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,西充县仙林镇人民政府日常运行经费支出22.32万元,比2017年减少3.28万元,减少12.82%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,西充县仙林镇人民政府政府采购预算总额0万元,本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,西充县仙林镇人民政府无车辆,本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。)

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务指主要是反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 社会保障和就业支出指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,保证无收入,低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老,失业,患病,工伤,生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。

9. 文化体育与传媒支出指援助其他地区资金中用于文化体育与传媒的支出。

10.住房保障支出指援助其他地区资金中用于住房保障的支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

 

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