西充县委宣传部2018年度部门预算编制说明
发布时间:2018-02-23 16:36

    一、主要职能及主要工作

贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策,制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传;负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传;负责县委中心学习组的服务与调研工作;代管县文联、社科联等,并在政治方向和方针政策方面实施领导;指导和协调、组织对外宣传工作,做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调,做好外来记者到我县采访报道的管理工作;策划组织大型外宣活动;负责舆论导向,掌握研判舆情信息,为县域经济发展提供积极舆论支持。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

    县委宣传部内设人秘股、理论教育股、宣传股、县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)、县互联网信息办公室。西充县文学艺术界联合会(县文联)、西充县社会科学界联合会(县社科联),在宣传部挂牌。

西充县网络舆情管理中心,为公益一类宣传部直属正科级事业单位,内设网络宣传股、网络监管股、网络评论股和政府门户网站管理股,县互联网不良与违法信息举报中心在舆情中心挂牌。

县委宣传部有行政编制8个,在职在编人员9人,借用人员2人。下有正科级事业单位网络舆情管理中心,共有事业编制9个,在职在编人员7人。

三、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括县委宣传部,以及下属事业单位1个(网络舆情中心)的全部收支情况

四、收支预算总体情况

宣传部(含网络舆情中心)2018年收入预算307.98万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转22.13万元,占7.19%;一般公共预算拨款收入179.98万元,占58.44%。

2018年支出预算307.98万元,其中:基本支出179.98万元,占58.44%;项目支出128万元,占41.57%。

五、财政拨款收支预算情况

宣传部(含网络舆情中心)2018年度财政拨款收支预算总计307.98万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1.63万元,增长0.54%。主要原因是人员性支出预算增加。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

宣传部(含网络舆情中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出179.98万元,占财政拨款本年支出合计的58.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.37万元,减少2.90%。主要原因是县委常委的编制划转后未纳入宣传部预算以及网络舆情中心新增2人未纳入2018年度预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

宣传部(含网络舆情中心)2018年一般公共预算财政拨款支出179.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出132.16万元,占74.43%;社会保障和就业支出26.08万元,占14.49%;医疗卫生与计划生育支出10.56万元,占5.87%;住房保障支出11.18万元,占6.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(2013301)132.16万元,主要用于行政事业运行。

2.社会保障和就业(208050526.08万元,主要用于缴纳基本养老保险费

3.医疗卫生与计划生育(2101199)10.56万元,主要用于基本医疗保险缴费

4.住房保障(2210201)11.18万元,主要用于按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,缴存职工住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

宣传部(含网络舆情中心)2018年一般公共预算财政拨款基本支出179.98万元,其中:

人员经费152.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

宣传部(含网络舆情中心)2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元,其中:2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出;未购置公务用车,无公务用车运行维护费支出;公务接待费支出预算为9.4万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费9.4万元。计划用于媒体记者和上级部门执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。2018年公务接待费较2017年持平。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,宣传部机关及下属网络舆情中心,运行经费支出27.75万元,比2017年增加2.26万元

(二)政府采购支出情况

2018年度,宣传部(含网络舆情中心)政府采购预算总额4万元,主要用于办公电脑和空调采购等。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.医疗卫生与计划生育(2101199)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

5.住房保障(2210201):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

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