西充县中南乡2017年度部门预算编制说明
发布时间:2017-05-10 14:32

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

中南乡人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监 督,经济和行政工作中重大问题的决策。 

 一、党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委 、县政府交给的其他工作任务。

  二、政府职能

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、

 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和

 个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、全面启动精准扶贫基础设施建设项目;

2、乡便民中心办公楼建设;

3、开展党风廉政建设及平安建设;

4、全面开展“两学一做”学习教育;

 二、机构设置    

中南乡人民政府下设党政办、财政所、民政所、农业服务中心、社会事业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为乡本级,属于

独立核算的行政单位。

四、收支预算总体情况

本部门2017年收入预算332.02万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,0一般公共预算拨款收入332.02万元,占100%。

2017年支出预算332.02万元,其中:基本支出287.28万元,占87%;项目支出44.74万元,占13%。

五、财政拨款收支预算情况

本部门2017年度财政拨款收支预算总计332.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10万元,增下降3%。主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出332.02万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10万元,下降3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出332.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出261.14万元,占79%;社会保障和就业支出70.88万元,占21%;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务262.42万元,主要用于乡村行政运行。

6.社会保障和就业69.6万元,主要用于职工保障。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出287.28万元,其中:

人员经费263.52万元,主要包括:基本工资193.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.6万元;公用经费23.76万元,主要包括:办公费10.2万元、印刷费3万元、电费3.2万元、维修(护)费1.2、

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4.5万元。

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.5万元。计划用于精准扶贫工作推进公务接待。2017年公务接待费较2016年增加0.5万元,增长10%。主要原因是脱贫攻坚工作需要。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购预算总额3万元,主要用于便民中心集中办公,办公设备采购。

(二)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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