西充县双江乡人民政府 2017年度部门预算编制说明
发布时间:2017-05-10 13:50

 一、主要职能及主要工作

双江乡人民政府是西充县人民政府下属乡级人民政府,主要职能是负责落实国家和地方的政策方针,促进乡域经济发展,维护辖区社会稳定,加强机关、村社管理,为群众提供社会服务。

二、机构设置

双江乡内设三个行政机构和两个事业机构。

1.党政工作办公室:主要负责处理乡党委、政府日常工作、党务(纪检、组织、宣传、政法、统战、群团)、民政工作。

2.经济发展办公室:主要承担经济发展的规划和年度计划,并组织实施,负责乡、村财务、资产的监督和管理。

3.群众工作办公室:主要承担宣传贯彻法律法规和党的各项方针政策,负责化解社会矛盾和安全生产的监督管理工资。

4.农业服务中心:主要负责农业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范,提供农业信息和培训教育义务。

5.社会事业服务中心:主要负责文化宣传、农村人才资源开发、农村广播电视、居民养老保险、医疗保险等公益性服务。

双江乡人民政府核编制人数为29人,其中行政14人,事业15人。现有人数25人,其中行政12人,事业13人。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括双江乡党委政府本级,以及下属行政村9个。

四、收支预算总体情况

双江乡2017年收入预算390.15万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入390.15万元,占100%。

2017年支出预算390.15万元,其中:基本支出335.41万元,占85.97%;项目支出54.74万元,占14.03%。

五、财政拨款收支预算情况

双江乡2017年度财政拨款收支预算总计390.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少864.07万元,下降68.89%。主要原因是项目支出预算减少。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

双江乡2017年度一般公共预算财政拨款支出390.15万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少864.07万元,下降68.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

双江乡2017年一般公共预算财政拨款支出390.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出274.86万元,占70.45%;公共安全支出1.8万元,占0.46%;社会保障和就业支出3.33万元,占0.85%;城乡社区支出9万元,占2.31%;农林水支出101.16万元,占25.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)3.5万元,主要用于乡人大工作运行。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2.3万元,主要用于人大代表之家运行。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)262.66万元,主要用于乡政府机关日常运转,人员工资津贴、两险一金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批项(项)1.4万元,主要用于政务公开支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)4元,主要用于综治信访维稳经费支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1万元,主要用于乡妇联工作经费支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)0.8万元,主要用于乡警务室经费支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)1万元,主要用于乡武装部工作经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.27万元,主要用于退休人员活动经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.06万元,主要用于遗属补助。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)9万元,主要用于城乡环境综合治理经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)100.16万元,主要用于行政村公业务费和村干部补助。

13.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)1万元,主要用于贫困村工作经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

双江乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出335.42万元,其中:

人员经费306.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费28.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

双江乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4.5万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位没有公务用车,无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.5万元。计划用于接待各级单位人员到我乡调研、督查、交流等。2017年公务接待费与2016年持平。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,双江乡机关及下属9个行政村运行经费支出51万元,与2016年持平

(二)政府采购支出情况

2017年度,双江乡政府采购预算总额5万元,主要用于购买办公电脑、打印机等办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批项(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

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