一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
1、围绕县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考。
2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其上报下达的文电、材料。
3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。
5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查;承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办,并及时反映情况。
6、承办中央、省委、市委县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。
7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作;承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局;承担全县保密工作。
9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。
10、负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协调处理各级各部门向县委反映的重要情况。
11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。
12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。
13、承担县委交办的其他有关工作。
二、机构设置
纳入中共西充县委办公室2017年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括:行政单位有县委办公室、保密办,参照公务员法管理的事业单位有党史办。县委办有3个事业编,参工编5个,单列编制3个,行政编18个,工勤编15个。
三、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括西充县委办公室,以及下属二级单位2个(其中行政单位有1个,保密办;参照公务员法管理的事业单位有1个,党史办)。
四、收支预算总体情况
中共西充县委办公室2017年收入预算761万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入761万元,占100%。
2017年支出预算761万元,其中:基本支出551万元,占72.4%;项目支出210万元,占27.6%。
五、财政拨款收支预算情况
中共西充县委办公室2017年度财政拨款收支预算总计761万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加104万元,增长15.83%。主要原因是主要原因行政事业单位养老保险改革,工资调整。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
中共西充县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出761万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104万元,增长15.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
中共西充县委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出761万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出664.05万元,占87.26%;社会保障和就业支出42.09万元,占5.53%;医疗卫生与计划生育支出29.61万元,占3.89%;住房保障支出25.25万元,占3.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务664.05万元,主要用于县委机关日常人员及公务经费。
2. 社会保障和就业42.09万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。
3. 医疗卫生与计划生育29.61元,主要用缴纳职工医疗保险。
4.住房保障25.25万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
中共西充县委办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出761万元,其中:
人员经费348.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费412.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
中共西充县委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为22.5万元。
2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。
3.公务接待费
2017年公务接待费22.5万元。计划用于县委办公室对口接待任务。2017年公务接待费较2016年减少2.5万元,增下降10%。主要原因是落实中央八项规定,例行节俭。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,县委机关及下属保密办、党史办运行经费支出761万元。
(二)政府采购支出情况
2017年度,中共西充县委办公室政府采购预算总额41.8万元,主要用于县委办公室日常办公文印设备更新、办公电脑购置,县委全委会及各项会议工作的正常开展。
(三)国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、一体机等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业:指用于缴纳本单位职工的社会养老保险等。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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