关于县委编办2016年部门预算编制的说明
发布时间:2016-04-08 12:37
    一、基本职能及主要工作
    (一)基本职能
    1、贯彻执行行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革及机构编制管理有关的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草有关地方性政策和规范性文件并监督实施。
    2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,指导、审核县级各部门“三定”规定;参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
    3、拟订本县县乡两级行政编制总额分配方案,负责上级下达的各项专项编制的落实工作;负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对全县机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行审核并上报审批;会同组织、人事部门提出政策性安置人员安置方案,参与研究人事调配事项。
    4、负责县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作,协调县级各部门之间的职责分工。
    5、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见;负责全县事业单位机构编制管理,审核全县事业单位的机构编制方案。
   6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
    7、指导全县事业单位登记管理工作。
    8、负责编委会议题的收集、审核,承办编委会会议纪要,落实编委会议定事项。
    9、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
    (二)2016年主要工作
    1、做好政府责任清单工作。
    2、做好检验检测机构整合工作。
    3、深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作
    4、做好事业单位分类工作。
    5、开展机构改革新组建部门“三定”执行情况评估工作。
    6、做好事业单位登记管理工作。
    7、推进“政务”和“公益”中文域名注册工作
    8、深入推进精准扶贫工作。
    二、部门概况
    我办机构设置为县委工作部门。下属一个参公事业单位(西充县事业单位登记管理局),经费没有独立核算,由机关统一核算。单位现有在职人员7人,行政5名,参公事业2名。
    三、收支预算总体情况
    2016年县委编办收入预算总额为83.86万元。收入预算总额较2015年增加20.17万元,主要原因15年下年调入2名职工。
    2016年编办支出预算总额为83.86万元,其中:一般公共服务支出67.51万元,社会保障和就业支出9.03万元,医疗卫生3.45万元,住房保障支出3.87万元。支出预算总额较2015年增加20.17万元,主要原因是人员增加引起的变动。
    四、财政拨款支出预算情况
    编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制管理相关工作。 
    基本支出,是用于保障编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出76.54万元,主要用于人员支出34.94万元(其中养老保险支出9.03万元),日常公用支出41.6万元。
    (二)医疗卫生支出3.45万元,主要用于开支医疗保险单位部分。
    (三)住房保障支出3.87万元,主要用于开支住房公积金单位部分。
  五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
   本着厉行节约原则,2016年预算公务接待费3万元。按6月底前完成公车改革要求,我单位预算2016年公务用车运行维护费3.5万元。
附表 /glbmxx/upload/西昌县委编办2016年部门预算.xls

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