一、主要职能及主要工作
1、主要职能
(1)促进经济发展、增加农民收入。(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。(3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
(二)2016年重点工作完成情况
1、新成立花木山、玉台场等7个农民专业合作社,培育了张昭武等9个家庭农场,50户农业科技示范户,进行了1000人次的新型职业农民科技培训。
2.吉家店村、书房山村、殿子山村、武显垭村栽植西凤脐橙3000亩,天台院村、玉台场村、书房山村、王家岩村新栽晚熟优质柑桔(大雅柑、春见)1500亩。
3、规划了书房山、殿子山等两个行政村的新农村综合体建设工程;启动了白马村有13户农民参加的新村建设聚居点建设工程。
4、下河街棚户区改造工程第一期已全面启动(建设面积约6000㎡);范家坝村民聚居点建设,已完工约80%;场镇雨污管网改造212线主体工程已全部完成;生态有机文化特色街打造工程,已完工约90%;1.97公里的老212国道义兴段已完成黑化;场镇综合整治工程,已完成总工程量约50%;完成了“聋子水库”场镇饮水污染源治理。
5、精准扶贫工程。全镇2014年精准脱贫207户,465人;2015年精准脱贫134户,273人;2016年计划脱贫116户,215人;全镇贫困户剩余124户,248人将在2017年全部脱贫。
二、机构设置
义兴镇人民政府下属行政单位1个(本级),全额供给事业单位2个(义兴镇农业服务中心和义兴镇社会事业服务中心),行政村居22个,社85个。
1、核定行政编制31名(含工勤人员3名),实有人数 名,其中:人大机关1名,党委机关2名,政府机关9名。
2、核定事业编制19名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心 7名。劳动保障所4名,实有人数15人。
3、核定村干部88人,实有88人,社干部85人,实有85人。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括义兴镇人民政府下属的行政单位1个、事业单位2个、行政村居22个。
四、收支决算总体情况
2016年义兴镇本年收入合计1390.15万元,其中:财政拨款收入1390.15万元,占100%。
2016年义兴镇本年支出2189.24万元,其中:基本支出832.74万元,占38.03%,项目支出1296.23万元,占59.20% 上缴上级支出60.27万元,占2.8%。
五、财政拨款收支决算情况
义兴镇人民政府2016年度财政拨款收支决算总计3579.39万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加551.11万元,增长18.2%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
义兴镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2189.24万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加551.11万元,增长18.2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
义兴镇2016年一般公共预算财政拨款支出2189.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出329.08万元,占15.03%;国防支出1.5万元,占0.06%;文化体育与传媒支出55.78万元,占2.55%;社会保障和就业支出281.79万元,占12.87%;医疗卫生与计划生育支出67.44万元,占3.1%;节能环保支出33.94万元,占1.6%;城乡社区支出168.50万元,占7.7%;农林水支出888.87万元,占40.6%;交通运输支出2.53万元,占0.11%;资源勘探信息等支出4万元,占0.12%;商业服务业等支出20万元,占0.91%;住房保障支出275.54万元,占12.59%;其他支出60.27万元,占2.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算支出数为11.83万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款) 人大会议(项):2016年决算数为3.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为253.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为54.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6. 国防支出(类)国防动员(款) 兵役征集(项):2016年决算数为1.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款) 其他文化支出(项):2016年决算数为12.8万元,完成预算100%。
8. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款) 广播(项):2016年决算数为42.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2016年决算数为27.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2016年决算数为56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为20.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为104.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)老年福利(项):2016年决算数为55.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项):2016年决算数为1.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项):2016年决算数为16.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
16. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):2016年决算数为19.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
17. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):2016年决算数为12.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
18. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 城乡医疗救助(项):2016年决算数为25.24万元,完成预算100%。
19. 医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。
20. 节能环保支出(类) 污染防治(款)其他污染防治支出项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。
21. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2016年决算数为9.99万元,完成预算100%。
22. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2016年决算数为3.95万元,完成预算100%。
23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为150万元,完成预算100%。
24. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为18.5万元,完成预算100%。
25. 农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):2016年决算数为86.39万元,完成预算100%。
26. 农林水支出(类)农业(款) 农业组织化与产业化经营(项):2016年决算数为200万元,完成预算100%。
27. 农林水支出(类)农业(款) 农村道路建设(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。
28. 农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项):2016年决算数为60.27万元,完成预算100%。
29. 农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):2016年决算数为60.43万元,完成预算100%。
30. 农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2016年决算数为33.2万元,完成预算100%。
31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为218.46万元,完成预算100%。
32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为95万元,完成预算100%。
33. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为108万元,完成预算100%。
34. 交通运输支出(类)公路水路运输 公路养护款)公路养护(项):2016年决算数为2.53万元,完成预算100%。
35. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管 公路养护款) 应急救援支出(项):2016年决算数为4万元,完成预算100%。
36. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出 公路养护款) 其他旅游业管理与服务支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。
37. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出公路养护款) 农村危房改造(项):2016年决算数为247.5万元,完成预算100%。
38. 住房保障支出(类)住房改革支出 公路养护款) 住房公积金(项):2016年决算数为28.04万元,完成预算100%。
39. 转移性支出(类)上解支出 (款)一般上解支出(项):2016年决算数为60.27万元,完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
义兴镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出832.74万元,其中:人员经费754.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
义兴镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元,完成预算(指调整预算,下同)98.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为4.42万元,完成预算98.22%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实党中央、 国务院厉行节约的精神和各项要求, 切实采取措施, 严格控制和加强“三公”管理。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元,下降0.67%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.67%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因本部门无公务用车车辆;公务接待费支出增减变动的主要原因认真贯彻落实党中央、 国务院厉行节约的精神和各项要求, 切实采取措施, 严格控制和加强“三公”管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.42万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费及运行维护费。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待285批次,980人,共计支出4.42万元,具体内容包括:县级各单位及业务主管部门到我镇检查、暗访、政策调研工作及开展业务培训。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,义兴镇人民机关运行经费支出 23.16 万元,比2015年增加15.31万元,增长195%.
(二)政府采购支出情况
2016年度,义兴镇人民政府政府采购支出总额3.75万元,其中:政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购电脑、空调及日间照料中心的办公设施。
(三)国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大事务所需的工资福利支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公所需工资福利支出和运转经费;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公所需工资福利支出。
8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指文化站免费开放专项资金;新闻出版广播影视(款)广播(项):指社会事业服务中心办公工资福利支出。
10.社会保障和就业(类)民政府管理事务(款)基础政权和社区建设(项):指村活动室建修和乡镇厕所、伙食团建修支出。抚恤(款)其他优抚支出(项):指民政事业费支出;社会福利(款) 其他社会福利支出(项):指敬老院建设征地补偿支出。
9、社会保障和就业(类)自然灾害生活补助(款)其他地方自然灾害生活救助助支出(项):2016年决算数为16.7万元,完成预算100%。
10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)事业单位医疗(项):指单位职工医疗保险缴费支出。
11.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):指农业服务中心人员工资福利支出; 对高校毕业生到基层任职补助(项)指大学生村官的单位职工医疗保险缴费支出; 其他农业支出(项)指国内债务还本付息及农业基础设施建设支出等。水利(款)抗旱(项):指抗旱支出;其他水利支出(项):指水利设施维修支出。扶贫(款)农村基础设施建设(项):扶贫开发用于道路、水利设施建设支出;生产发展(项):指扶贫用于生产发展支出;其他扶贫支出(项):指异地搬迁支出。
14.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为218.46万元,完成预算100%; 农村综合改革示范试点补助(项)2016年决算数为95万元,完成预算100%。
15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为108万元,完成预算100%;
16.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一:收入支出决算总表
附表二:收入决算表
附表三:支出决算表
附表四:财政拨款收入支出决算表
附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:国有资本经营预算支出决算表
扫一扫用手机打开